Эксперт-Бухгалтер.РФ Форум

ФНС России в Письме от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ предлагает к применению новую форму на основе формы счета-фактуры

УПД: универсальный передаточный документ

Форма носит рекомендательный характер - Юлия Палаз, Ведущий аудитор ООО "Кронверк-Аудит"

Наши консультации

Форум: Налог на добавленную стоимость: Отчетность


Отчётность

Елена, 11 Октября 2011 в 15:07
НДС: Открыли фирму в июле 2011 - как правильно составить декларацию по ндс за 3 квартал 2011?  комментариев 10
Добрый день! Открыли фирму в июле 2011. По счету было только внесение УК, безвозмездная помощь, комиссии банка с ндс, закупка товара с ндс. Подскажите, пожалуйста, как правильно составить декларацию по ндс за 3 квартал 2011? Может надо нулевую сдать?

Ответить на Вопрос

Начинающий, 17 Октября 2011 в 06:39
Аналогичная ситуация. Выручка за товар поступила только в октябре. Я буду ставить все расходы 3 квартала в Расходы будущих периодов. Опытные - подскажите - правильно?

+ ответить на комментарий

Евгения, 17 Октября 2011 в 11:55
Здравствуйте! Когда фактически товар был отгружен? Если в течение 3 квартала, у Вас возникает налоговая база по НДС и прибыли! Факт оплаты в октябре значения не имеет, поскольку налоговые базы рассчитываются по методу начисления. Если отгрузка была произведена в октябре, следовательно это доход 4 квартала. Расходы на 97 счет относить не надо, зачем?

+ ответить на комментарий

Начинающий, 17 Октября 2011 в 13:38
Товар отгрузил перевозчику 27 сентября, покупатель получил его 10 октября от перевозчика, а оплатил 13 октября. Значит я что-то напутал?

+ ответить на комментарий

Евгения, 17 Октября 2011 в 13:41
Когда переходит право собственности на товар? В договоре это должно быть прописано. Если в момент сдачи товара перевозчику - налогооблогаемая база возникает в сентября, если в момент получения Покупателем товара - в октябре

+ ответить на комментарий

Начинающий, 17 Октября 2011 в 13:46
В спецификации к договору поставки - оплата 100% после получения товара покупателем у перевозчика. Спасибо большое за Ваши советы!

+ ответить на комментарий

Начинающий, 17 Октября 2011 в 13:41
И еще - открылись в августе и были только расходы в агусте. А счет-фактуру и накладную покупателю выписал 27 сентября

+ ответить на комментарий

Юлия Костюкевич, Аудитор, 19 Октября 2011 в 20:39
По поводу момента определения налоговой базы по НДС Вам необходимо учитывать норму п.1 ст. 167 НК РФ, где сказано, что моментом определения налоговой базы является дата отгрузки товара. По этому поводу есть различные разъяснения Минфина и ФНС РФ, в которых выражается официальное мнение, что именно дата отгрузки и выписки счета-фактуры будет моментом определения налоговой базы по НДС, а не дата перехода права собственности.

+ ответить на комментарий

Начинающий, 19 Октября 2011 в 20:48
Понял, спасибо за Ваше разъяснение.

+ ответить на комментарий

Евгения, 17 Октября 2011 в 11:51
Добрый день! У вас были расходы с НДС: комиссия банка и закупка товара. Эти суммы должны пойти в декларацию. Подача нулевой декларации будет являться нарушением.

+ ответить на комментарий

татьяна, 19 Октября 2011 в 22:38
По закону-да, надо показывать ндс к вычету ,но я была в подобной ситуации и подала по неопытности такую декларацию, уже через 10 дней пришел жесточайший запрос с требованием предоставить ВСЕ, вплоть до карточек счетов (не говоря уж про первичку). Конечно сразу позвонила исполнителю, он говорит:"Зачем к вычету показали?!" начала была говорить что только открылись-объективные расходы...выручка чуть позже появится... Говорит: подай уточненку нулевую, не морочь голову, придержи сч-ф. Так, говорю, вы же потом за нарушение и спросите. Нет, говорит, я же говорю значит не спрошу. Подала... года 3 уж прошло. Так что сами смотрите. Государство не может быть должно вам налог на добавленную стоимость;)

+ ответить на комментарий







Другие дискуссии по запросу: НДС Налоги, сборы, взносы Отчётность Разделы налогообложения

Декларация по НДС - ОКТМО?


Валентина, 12 Января 2014 в 13:53 комментариев 2

УСНО: Как выписывать ТН, сч-ф


настя, 31 Января 2012 в 18:08 комментариев 2

Отчетность по НДС


Светлана, 17 Января 2012 в 11:57

НДС: счет-фактура от ИП на УСНО


Надежда Ивановна, 27 Октября 2011 в 11:22 комментариев 5

НДС: счет-фактура от ИП на УСНО

Юлия Костюкевич, Аудитор, 26 Февраля 2012 в 20:48

УСНО: НДС в платежке у покупателя


Марина Терентьева, 6 Июля 2011 в 12:49 комментариев 2

 

 
Вопрос: Оформление счета-фактуры
17.08.2007
Ответ: Номер платежно-расчетного документа является обязательным реквизитом счета-фактуры (п. 5 ст. 169 НК РФ). Но не всегда.
17.08.2007
Налог на добавленную стоимость: Отчетность